采购稽核电子化对内部控制与合规性监管的促进作用研究  

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作  者:盛菲 

机构地区:[1]公诚管理咨询有限公司,广东广州510610

出  处:《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2023年第10期142-145,共4页

摘  要:本论文研究了采购稽核电子化对内部控制与合规性监管的促进作用。通过对内部控制和合规性监管的概述,阐述了它们在企业管理中的重要性和作用。随后,对稽核电子化的基本概念与特点进行了介绍,并探讨了其优势和挑战。接着,重点分析了采购稽核电子化对内部控制和合规性监管的促进作用。论文还通过案例分析具体企业实施采购稽核电子化的情况,论证了其在提升内部控制和合规性监管效果方面的实际应用价值。最后,总结研究结论,并提出对企业的启示和建议。

关 键 词:采购稽核电子化 内部控制 合规性监管 促进作用 案例分析 

分 类 号:F832.39[经济管理—金融学]

 

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