以控制为主线 打造增值型内部审计  

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作  者:毛丽 甘选华 

机构地区:[1]天门市烟草公司 [2]天门市审计局

出  处:《审计月刊》2012年第11期36-37,共2页

摘  要:多年来,天门市烟草专卖局坚持以科学发展观为指导,狠抓内部审计的制度化、规范化、程序化管理和队伍建设,不断加大审计监督力度,积极探索以风险为导向、以控制为主线、以治理为目标、以增值为目的的新模式,较好发挥了审计的"免疫系统"功能,在促进财务管理、权力监督制约和廉政建设等方面发挥了重要作用。2010、2011年完成各类审计项目78个,审计金额1078万元,提出审计建议12条,审减金额162万元。多次得到省烟草局的表扬,其中1位同志被评为"2008-2010年度全省内部审计先进工作者"。

关 键 词:增值型内部审计 烟草专卖局 权力监督制约 审计金额 科学发展观 程序化管理 先进工作者 2010年 

分 类 号:F239.45[经济管理—会计学]

 

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