以增值型审计为目标的审计信息化建设研究  被引量:10

在线阅读下载全文

作  者:中国工商银行内部审计局上海分局课题组 周志方 顾红英 许大庆 施玲红 黄慧君 苗峥嵘 鲍婕 彭黎明 吴丽雯 

机构地区:[1]中国工商银行内部审计局上海分局,邮政编码200002

出  处:《中国内部审计》2014年第2期74-81,共8页Internal Auditing in China

摘  要:中国内部审计协会2013年内部审计理论研讨暨经验交流主题为"内部审计信息化",协会对各会员单位提交的论文进行了评选,评出一等奖论文8篇,二等奖论文35篇,三等奖论文101篇。本刊将陆续刊登部分获奖论文,供广大内部审计同仁分享内部审计信息化的经验。

关 键 词:审计信息化建设 增值型审计 中国内部审计协会 内部审计理论 获奖论文 标的 经验交流 会员单位 

分 类 号:F239.1[经济管理—会计学]

 

参考文献:

正在载入数据...

 

二级参考文献:

正在载入数据...

 

耦合文献:

正在载入数据...

 

引证文献:

正在载入数据...

 

二级引证文献:

正在载入数据...

 

同被引文献:

正在载入数据...

 

相关期刊文献:

正在载入数据...

相关的主题
相关的作者对象
相关的机构对象