2014年《高级会计实务》自测试题  

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作  者:刘立强[1] 

机构地区:[1]河南大学

出  处:《财务与会计(理财版)》2014年第5期77-80,共4页Finance&Accounting

摘  要:案例分析一A集团公司(简称A公司)是一家在上海证券交易所上市的大型企业,于2011年起全面实施了内部控制体系。为检验实施效果,A公司于2013年8月至11月份组织了一次自查。以下是自查中发现的部分情况:(1)2012年1月,A公司下属H企业要求内部审计人员参加本单位材料采购和工程招标活动,并作为监督者参与选择中标单位。

关 键 词:中标单位 内部审计人员 内审人员 上海证券交易所 招标活动 测试题 案例分析 内部控制 套期保值 企业合并 

分 类 号:F233[经济管理—会计学]

 

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