内部审计  

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出  处:《中国审计》2014年第24期81-81,共1页China Audit

摘  要:上海嘉定 上海市嘉定区国有资产经营(集团)有限公司完善内部审计组织架构,健全内部审计机构和内部审计制度,编制并下发《内部控制手册》.围绕经营管理风险点,实现全过程审计监管;不断创新内部审计思路方法,提升内部审计工作质量,优化企业改革发展风险控制软环境。

关 键 词:内部审计制度 上海市嘉定区 国有资产经营 内部审计机构 审计工作质量 企业改革发展 组织架构 经营管理 

分 类 号:F239.45[经济管理—会计学]

 

参考文献:

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