基建和修缮项目审计业务内部控制探讨  

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作  者:谢红萍[1] 

机构地区:[1]黑龙江民族职业学院

出  处:《经济技术协作信息》2015年第34期41-41,共1页

摘  要:基建和修缮项目审计业务内部控制是审计部门根据基建和修缮项目审计业务控制目标、业务流程、业务存在的风险点进行分析,从而采取有效的控制措施,达到监督审计的效果,为单位的审计监督业务的开展提供了有利的保证。

关 键 词:审计业务概述 目标 流程 审计监督 措施 内控评价办法 

分 类 号:F239.222[经济管理—会计学]

 

参考文献:

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