内部审计部:强化审计监督 服务改革发展大局  

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出  处:《农业发展与金融》2016年第3期23-24,共2页Agricultural Development and Finance

摘  要:全国分行行长会议对内审工作提出明确要求:一是改革内审体制,实行系统垂直管理,强化内审工作独立性和权威性;二是强化监督,继续做好“两加强、两遏制”工作,深入开展财务费用支出、新增不良贷款、非信贷资产损失等方面的审计,创新开展非现场审计,用科技手段提高审计监督效果。内审条线要主动提升站位,强化政治自觉,坚持风险导向,强化责任担当。

关 键 词:审计监督 服务改革 审计部 信贷资产损失 内审体制 内审工作 非现场审计 分行行长 

分 类 号:F239.45[经济管理—会计学] F832.3[经济管理—国民经济]

 

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