刍议事业单位内部控制审计实务操作  

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作  者:李民庆 

机构地区:[1]安阳县新型农村合作医疗办公室

出  处:《财经界》2016年第15期295-295,共1页Money China

摘  要:在如今的事业单位中,内部审计控制是非常重要的组成部分。建立健全科学合理的内控制度,有利于提升财务抵御风险的能力,同时对提升管理工作效率,都具有至关重要的作用。通过对事业单位内部控制审计实务操作的研究分析,希望能够为相关单位人员提供一定的理论借鉴,以此加强事业单位内部设计操作能力。

关 键 词:事业单位 内部控制 审计操作 

分 类 号:F239.45[经济管理—会计学]

 

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