对企业内部腐败要“零容忍”  

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出  处:《公诉人》2019年第9期55-55,共1页Prosecutor

摘  要:据办案检察官介绍,该案案发后,合肥百大集团第一时间成立专项检查组,向社会公告了该案件进展具体情况,同时检查组对全公司进行了全面核对卡券账面数字和系统数字,对各年的发售和消费情况进行了彻查。另外,加强银行存款、应收账款以及印鉴章管理;对卡券进行专项管理,并对异常使用卡券的情况进行监控,同时聘请会计师事务所对公司总体内部控制进行完善和优化。在财务管理方面,针对资金管理制度、银行票据管理制度、筹资管理制度、网上银行管理办法等相关制度文件进行修订完善,以提升公司财务内控管理运行的有效性。

关 键 词:内部腐败 零容忍 资金管理制度 企业 会计师事务所 票据管理制度 公司财务 专项检查 

分 类 号:D631.1[政治法律—政治学]

 

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