云审计下加强央行内审信息化建设的思考  被引量:2

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作  者:蒋筠[1] 胡祥 

机构地区:[1]中国人民银行九江市中心支行

出  处:《审计与理财》2022年第6期9-10,共2页

摘  要:一、我国人民银行内审信息化不足近年来,人民银行先后制定和下发了《中国人民银行关于加强计算机信息系统内部审计工作的指导意见》《中国人民银行信息技术审计暂行办法(试行)》《中国人民银行办公厅关于计算机辅助审计工作的指导意见》等,指出内审信息化是提升审计监督能力和完善央行治理体系的重要途径。目前,我国大多数人民银行分支机构已应用上内审系统,也更加注重内审信息化建设,但在整体上我国人民银行内审信息化仍然存在不足。

关 键 词:中国人民银行 审计监督 信息技术审计 计算机辅助审计 计算机信息系统 暂行办法 内审信息化 央行内审 

分 类 号:F239.45[经济管理—会计学] F832.31[经济管理—国民经济]

 

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