关注制度建设 助推国有企业深化改革——江苏省海安市国有企业内部控制制度相关情况专项审计调查经验总结  

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作  者:陆飞 

机构地区:[1]江苏省海安市审计局

出  处:《中国审计》2023年第22期48-49,共2页China Audit

摘  要:为进一步推进审计全覆盖,江苏省海安市审计局自2020年3月起,对江苏瑞海投资控股集团有限公司等7家国有企业内部控制制度相关情况进行专项审计调查。该局坚持问题导向,创新审计思路,充分利用大数据审计方法,有效推动项目实施。针对审计中发现的普遍性问题,提交审计专报13份,均得到市政府主要领导批示;及时向市纪委监委移送问题线索6件;督促国有企业出台或修订制度47项,并完善内部控制组织架构和业务流程,明确风险控制点。该项目荣获2022年江苏省审计机关优秀审计项目一等奖。

关 键 词:专项审计调查 审计全覆盖 审计项目 审计思路 国有企业 领导批示 市纪委 海安 

分 类 号:F239[经济管理—会计学]

 

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