深化基层内部审计成果运用  

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作  者:张露文[1] 刘妍[1] 

机构地区:[1]中国人民银行吉林省分行

出  处:《中国金融》2024年第7期100-100,共1页China Finance

摘  要:近年来,外汇管理局内审部门深刻践行习近平总书记关于构建“集中统一,权威高效”审计监督体系的工作要求,深入贯彻落实党的二十大和中央审计委员会各次会议精神,为审计成果运用赋予了新的内涵,也为审计工作如何与时俱进,更好促进外汇管理局履职和防范化解业务风险带来了全新挑战。新形势下,应进一步提升内部审计成果运用成效,更好地发挥内审服务外汇管理工作的作用。

关 键 词:外汇管理工作 审计委员会 审计监督体系 内审部门 防范化解 审计成果运用 业务风险 审计工作 

分 类 号:F239.45[经济管理—会计学] F832.6[经济管理—国民经济]

 

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