内部控制视角下獐子岛财务舞弊成因及对策研究  

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作  者:朱碧琴 陆珊[1] 周纳宇 

机构地区:[1]湖南环境生物职业技术学院,湖南衡阳421001

出  处:《经济师》2024年第6期71-73,共3页

基  金:2022年湖南环境生物职业技术学院院级青年基金项目《内部控制视角下农业上市公司财务舞弊成因及对策研究》课题编号(QN2022-16)。

摘  要:近年来,被誉为“海上大寨”“海底银行”的獐子岛公司接连被曝出财务舞弊丑闻,2020年公司因信息披露违法违规而遭到证监会行政处罚及市场禁入决定。獐子岛作为我国重点农业企业,财务舞弊行为严重影响我国农业现代化进程与资本市场的良性发展。文章基于内部控制五要素从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督方面进行分析,挖掘公司内部控制存在的问题,由此有针对性地提出完善公司内部控制的举措。

关 键 词:内部控制 獐子岛财务舞弊成因 完善公司内部控制制度 

分 类 号:F233[经济管理—会计学]

 

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