水业公司内部控制体系有效性审计研究  

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作  者:周占永 

机构地区:[1]邢台水业集团有限公司

出  处:《理财(审计)》2025年第3期31-33,共3页

摘  要:水业公司作为公共服务的关键提供者,在城市供水、污水处理以及水资源管理方面扮演着至关重要的角色。新形势下,水业公司面临着更加复杂的运营环境。而建立健全的内部控制体系,不仅能够确保水业公司财务报告的准确性和合规性,还能提高运营效率,防范风险,保障公共健康和环境安全。基于此,本文将探讨水业公司内部控制体系审计的必要性和策略,希望能够促进水业公司健康稳定发展。

关 键 词:公司财务报告 防范风险 水业 合规性 公共健康 水资源管理 城市供水 内部控制体系 

分 类 号:F23[经济管理—会计学]

 

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