系统性内审监督模式的探讨  被引量:2

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作  者:周发森[1] 符夫之[1] 

机构地区:[1]中国人民银行海口中心支行,海南海口570105

出  处:《海南金融》2003年第9期45-47,共3页Hainan Finance

摘  要:本文尝试运用系统观点在分析我国人民银行系统内审监督机制存在问题的基础上,提出了由状态监测系统、风险预控系统、监督反馈系统构成的内审监督运行机制,并围绕监督控制目标,阐述了系统基本要求及其运行方式。

关 键 词:中国人民银行 内部审计监督模式 金融审计 监督指标体系 人本管理 

分 类 号:F239.45[经济管理—会计学] F832.31[经济管理—国民经济]

 

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