制度漏洞

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国有企业内部控制体系的优化与风险管理策略
《中国民商》2025年第1期224-225,共2页王宁 
国有企业作为我国经济的重要支柱,其内部控制体系与风险管理水平对国家经济安全与稳定至关重要。然而,当前研究发现国有企业内部控制体系虽初步完善但仍存在认识不足、制度漏洞及监督机制缺乏等问题;风险管理方面则面临识别不全、应对...
关键词:风险管理策略 国有企业 风险管理水平 制度漏洞 监控机制 内部控制体系 应对措施 监督机制 
“清仓式”减持折射制度漏洞待补
《金融博览》2024年第22期93-93,共1页熊锦秋 
10月25日,申科股份发布公告,公司控股股东、实控人拟将其持有公司全部股份(占公司总股本的28.12%)向受让方进行协议转让。“清仓式”减持引发市场关注。申科股份于2011年在深交所上市,上市以来公司营收规模一直未能突破3亿元,自2013年...
关键词:协议转让 减持 控股股东 控制权 筹划 总股本 制度漏洞 盈亏 
发现制度漏洞,销售员将公司货款偷偷“拦截”
《方圆》2024年第18期42-44,共3页苏晨 
在日复一日的工作中,程小远意识到,无论是帮助客户操作退货、补货,还是代客户支付货款,这一系列销售流程中,他几乎是一个人负责全链条的业务,没有人实时监督他的行为。程小远觉得记忆有点模糊,他已经记不清这是自己在北京“流浪”的第...
关键词:实时监督 销售流程 补货 销售员 制度漏洞 客户 货款 全链条 
多措并举构建风腐同查链条
《中国纪检监察》2024年第12期31-31,共1页祝俊杰 
“我们成立了招投标工作监督小组,建立签后检查管理机制3项,着力抓实以案促改、以案促建、以案促治。”日前,在浙江省兰溪市纪委监委风腐问题季度分析会上,该市兰创集团相关负责人说,该集团2名领导班子成员先后发生风腐一体问题后,有针...
关键词:监督小组 浙江省兰溪市 招投标工作 制度漏洞 多措并举 管理机制 季度分析 集团 
五措井举齐发力 问题线索露原形
《中国审计》2024年第8期33-34,共2页石磊 
审计专司经济监督,在制约和监督经济权力运行方面发挥着不可替代的作用,是推进党的自我革命的重要力量。新时代审计干部应在工作中坚持问题导向,分析问题背后的体制障碍、机制缺陷和制度漏洞,提出治本之策推动问题解决;聚焦权力运行的...
关键词:审计干部 体制障碍 机制缺陷 问题导向 治本之策 权力运行 制度漏洞 不可替代 
376只个股破净,银行股“全员上榜”
《中国经济周刊》2023年第21期76-77,共2页郑扬波 
日前,中国证监会发布《统筹一二级市场平衡优化IPO、再融资监管安排》《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》等,阶段性收紧IPO节奏,细化破发、破净、分红与减持挂钩的具体标准。此举被市场认为,是中国证监会弥补制度漏洞、扎紧...
关键词:股份减持 中国证监会 平衡优化 破净 IPO 制度漏洞 破发 全员 
构建工会财务内控体系探究
《中国工会财会》2023年第4期17-18,21,共3页高虎林 
《内部会计控制规范一一基本规范(试行)》所称的内部会计控制是指单位为了提高会计信息质量,保障资金、资产的安全和完整,确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列控制方法、措施和程序。其基本目标是规范单位的会...
关键词:财务内控体系 会计资料 内部会计控制 会计行为 资产安全 制度漏洞 政策法规 制定和实施 
基层人行开展审计整改工作的路径选择
《当代金融家》2023年第4期146-147,共2页马小艳 
笔者结合审计工作实践,对当前基层人行审计整改进行了思考,并提出对策建议。审计整改,是审计监督的关键环节,是促进审计成果转化和实现审计增值的根本途径。它在维护财经纪律、强化廉政建设、促进经济金融高质量发展方面发挥着举足轻重...
关键词:审计工作实践 审计整改 财经纪律 审计监督 基层人行 对策建议 跟踪问效 制度漏洞 
农村金融系统反腐倡廉的现状及对策
《新西部》2022年第11期104-107,共4页韩旭 
近年来,我国农村金融系统腐败案件频发,暴露出了一些深层次的问题。本文在充分了解农村金融系统反腐斗争形势的基础之上,对其危害及形成原因进行了深度剖析,认为应迅速开展以案促改,堵塞制度漏洞,提升治理腐败能力,以达到重塑农村金融...
关键词:乡村振兴战略 农村金融系统 反腐斗争 党的十九大 反腐倡廉 农村金融机构 制度漏洞 治理腐败 
研究型金融审计推进国家金融高质量发展的现实思考
《审计文摘》2022年第9期88-90,共3页王家华 丁文彬 
国家社会科学基金项目“互联网金融风险的动力学演化与审计治理研究”(项目编号:19FJYB048);江苏省社会科学基金项目“疫情冲击背景下政府审计促进金融服务普惠经济的实现路径研究”(项目编号:20GLB021);江苏省研创项目“跨境资本流动、银行风险与审慎监管机制研究”(项目编号:KY-CX21_1854)。
一、引言与文献综述习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上指出,审计是党和国家监督体系的重要组成部分,要深化审计制度改革,解放思想、与时俱进,创新审计理念;2021年,审计署强调要坚决做实研究型审计,要深入分析问题背后的体制障...
关键词:审计委员会 金融审计 体制障碍 审计理念 机制缺陷 解放思想 研究型 制度漏洞 
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