披露管理

作品数:54被引量:107H指数:5
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内部控制、审计鉴证与审计意见被引量:29
《财经理论与实践》2009年第2期60-66,共7页杨德明 王春丽 王兵 
国家自然基金项目(70802024)
利用A股上市公司2007年度相关数据进行的实证检验分析发现:内部控制质量越高,更容易收到清洁的审计意见;上市公司在披露审计鉴证意见时,明显存在"报喜不报忧"的披露管理行为。因此,应当加强对内部控制信息披露的监管,避免披露过程中的...
关键词:内部控制 审计鉴证意见 审计意见 财务报告可靠性 披露管理 
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