内控制度评审

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审计信息
《中国审计信息与方法》1999年第5期17-17,共1页
温州医学院内审工作力求﹃三化﹄近年来,温州医学院在内部审计工作管理制度系列化、审计方法多样化、后续教育经常化方面作了一些尝试,其做法是:一、管理制度系列化。温州医学院自1997年建立内审室开展内审工作以来,相继出台了...
关键词:内审工作 后续教育 温州医学院 决算审计 审计方法 内部审计工作 高等教育自学考试 内部控制制度 内控制度评审 系列化 
开展水利经济效益审计的重点、难点与审计方法
《中国审计信息与方法》1998年第9期32-34,共3页
一、当前实施水利经济效益审计的重点与难点(一)水利资金使用效益审计水利资金来源渠道多,但主要为国家财政拨款,且具有专门的用途。加上水利工程项目类型多,建设周期长,投资额大,政策性强等特点和投入不足,缺口较大,供需矛盾...
关键词:经济效益审计 水利经济 国有资产保值增值 财务收支审计 管理审计 提高经济效益 水利资金 内控制度评审 内部控制 考核指标 
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