控制标准体系

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中注协立顶制定内部控制鉴证指导意见
《中国注册会计师》2008年第3期97-97,共1页钟言 
为加强对注册会计师执行内部控制鉴证业务的指导,中注协已于日前立项制定内部控制鉴证指导意见。 健全有效的内部控制对预防企业财务报告舞弊至关重要。为规范和加强企业内部控制建设工作,财政部正在大力推进企业内部控制标准体系的...
关键词:鉴证业务 中注协 立项 内部控制建设 内部控制标准体系 财务报告舞弊 注册会计师 
财政部大力推进企业内部控制标准体系和会计师事务所内部治理机制建设
《中国注册会计师》2006年第8期49-49,共1页钟和 
关键词:内部控制标准体系 会计师事务所 内部治理机制 我国企业 财政部 机制建设 社会主义市场经济体制 全面建设小康社会 第一次全体会议 指导委员会 
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