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检索条件:"关键词=审计程序与方法 "
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浅析企业内部控制审计
《现代经济信息》2022年第1期88-90,共3页廖光元 
近年来,随着国有企业规范管理要求的全面加强,现代企业管理体系国有资本控股内在管理要求契合度日益紧密,对制度建设的进一步完善、全方位监管的进一步深入、规范履职担当的进一步规范提出了更高要求.在21世纪的组织中,现有业界的一...
关键词:内部控制 审查评价 审计程序方法 缺陷整改 
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