关于审计信息化提升内审工作知识管理的思考  

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作  者:常小燕 

机构地区:[1]河南能源化工集团新疆投资控股有限公司,新疆乌鲁木齐830026

出  处:《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2021年第7期292-292,294,共2页

摘  要:内部审计是提供知识服务的服务过程。本文以风险管控为出发点,固化审计工作流程,最终提出构建以数据为主导的监控管控全面化的审计模式。

关 键 词:审计信息化 内部审计 知识管理 

分 类 号:F239.1[经济管理—会计学]

 

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