内部审计

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商业银行内部审计防范化解风险探讨
《经济技术协作信息》2025年第5期0178-0180,共3页韦玉飞 
在数字化转型浪潮席卷金融行业的背景下,商业银行面临着前所未有的挑战与机遇。新技术的快速发展,如人工智能、大数据、区块链等,改变了传统银行的运营模式,也带来新的风险和合规要求。而内部审计作为银行风险管理的重要组成部分,必须...
关键词:商业银行 内部审计 风险防范 
国有股东对相对控股混合所有制企业的内部审计探索——以X省Y文化集团为例
《经济技术协作信息》2025年第5期0166-0168,共3页郑海峰 
国有资本和民企资本共同合资建立的混合所有制企业,是当前国有控股企业股权结构的一种表现形式,部分企业国有资本占比不足一半,企业董事会虽由国资提名的高管占半数,但民企股东高管仍占有相当的话语权,国有股东对此类企业开展内部审计...
关键词:国有股东 相对控股 内部审计 容错免责 目标体系 
如何做好建设项目招投标内部审计
《经济技术协作信息》2025年第5期0160-0162,共3页赵银萍 伏苗苗 
在建设项目日益复杂的背景下,招投标过程的风险控制显得尤为重要。内部审计是建设项目招投标管理的重要组成部分,承担着风险评估、合规性审核、成本控制、合同管理等多重职能,可以保证项目实施的公正性。本文介绍了建设项目招投标的基...
关键词:建设项目 招投标 内部审计 风险控制 
内部审计在企业财务内部控制中的应用
《今商圈》2025年第7期0040-0042,共3页赵静娴 
近些年,经济发展速度逐渐加快,而市场变化情况对企业发展提出了更高的要求,企业若想保持良好的发展,就应该加大内部改革力度,加强财务内部控制。在这一过程中,还要做好内部审计工作,减少企业财务问题,降低财务风险,保障企业财务安全。总...
新形势下高职院校内部审计建设路径探索
《今商圈》2025年第7期0107-0110,共4页鞠秀丽 
随着教育体制改革的持续深化,高等职业院校正面临前所未有的发展机遇与挑战。通过实施内部审计,高等职业院校能够及时识别并纠正管理过程中的缺陷与问题,提升资金运用的效率,保障教育品质与办学效益。尽管高等职业院校在内部审计领域已...
农村商业银行内部审计质量与农村金融供应链风险的关联研究
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2025年第5期009-012,共4页符晓娴 
本研究的目的在于探索农村商业银行内部审计质量和农村金融供应链风险的关联性问题。本文采用文献综述与案例分析方法揭示内部审计对金融供应链风险管理的关键性作用,剖析现阶段农村商业银行内部审计所面临的主要问题,比如审计流程缺乏...
关键词:农村商业银行 内部审计 金融供应链风险 风险管理 
公立医院基于信息化背景的内部审计质量提升策略研究
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2025年第5期013-017,共5页任杰 魏鹏 
随着社会持续进步、经济水平不断提升以及科学技术全面进步,公立医院在日益复杂的时代背景下保持稳定高效的发展态势,必须不断优化其经营管理能力。这要求医院内部审计工作的质量达到更高的标准和要求。因此,构建一套更为完善、信息化...
关键词:公立医院 信息化 内部审计 策略研究 
烟草企业内审在风险控制中的作用与策略探讨
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2025年第5期078-081,共4页刘小清 
本文聚焦烟草企业内审在风险控制中的关键作用与应用策略。内审具有监督、评估、提供建议及保障合规的重要作用,能全面检查业务流程、量化定性风险、提供应对建议并确保企业合法合规经营。在应用策略上,从完善内审制度体系、加强内审人...
关键词:烟草企业 内部审计 风险控制 协同合作 
事业单位会计监督与内部审计协同运行机制分析
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2025年第5期108-111,共4页王博 
近年来随着"放管服"改革措施的持续推进以及减税降费政策的全面铺开,事业单位在治理模式和内部管控机制方面都出现了不少创新性的调整和变化。与此同时,各类事业单位在日常运营管理过程中面临的监管要求也变得更加细致和复杂。在这种背...
关键词:事业单位 会计监督 内部审计 协同运行 机制 
内部审计在企业财务风险管控中的运用研究
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2025年第5期022-025,共4页张新宏 
在全球化竞争和市场经济快速发展的背景下,企业面临的财务风险日益复杂多样,财务风险管控成为企业稳健经营和可持续发展的重要保障,内部审计作为企业内部控制体系的重要组成部分,在识别、评估和应对财务风险方面发挥着不可替代的作用,...
关键词:内部审计 企业财务 风险管控 
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