构建内部审计质量管理体系的研究与实践——中国移动江苏公司内审质量管理探索  

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作  者:李园建 

机构地区:[1]中国移动江苏公司内审部,江苏南京210009

出  处:《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2023年第3期88-91,共4页

摘  要:本文从各类内部审计质量影响因素的梳理与分类入手,展开对内部审计质量管理路径与管理手段的研究探索,并结合我公司实践经验,构建了一套较为完整的内部审计质量管理体系,以有效衔接内审质量管理理论与实践,提升企业内部审计质量管理的可操作性,对于企业的内部审计质量管理工作具有一定现实意义。文章以中国移动江苏公司内审质量管理为例作简单介绍。 。

关 键 词:内部审计 质量管理体系 中国移动 

分 类 号:F239[经济管理—会计学]

 

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