内审体系对企业内部控制与监督的作用研究  

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作  者:陈晓庆 

机构地区:[1]杭州佰亨科技有限公司,浙江 杭州 310000

出  处:《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2025年第4期045-048,共4页

摘  要:企业内审体系在企业内部控制和监督中扮演着至关重要的角色。通过有效的内审体系,企业可以及时发现和纠正管理过程中的漏洞和风险,从而保障企业资产的安全,提升经营效益,确保合规性以及增强企业的透明度。本文旨在分析内审体系对企业内部控制与监督的具体作用,并提出完善内审体系的相关建议,以帮助企业提高内审的有效性,增强企业的综合竞争力。

关 键 词:内审体系 企业内部控制 监督 风险管理 合规性 

分 类 号:F279[经济管理—企业管理]

 

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