促进内部审计在内部控制中发挥作用的对策  被引量:1

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作  者:孙瑞娟[1] 英艳华[1] 

机构地区:[1]山东经济学院

出  处:《齐鲁珠坛》2009年第1期38-40,共3页

摘  要:2008年7月10日晚,由财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会共同制定的《企业内部控制基本规范》正式发布,要求自2009年7月1日起在上市公司范围内施行。

关 键 词:内部审计 组织层级 独立性 内部控制 

分 类 号:F239.45[经济管理—会计学]

 

参考文献:

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