内部审计成果的利用制约因素分析  被引量:10

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作  者:田朝辉[1] 

机构地区:[1]中国人民银行湘西州中心支行

出  处:《中国审计》2004年第16期59-60,共2页China Audit

关 键 词:内部审计 制约因素 内部控制制度 财务状况 中国人民银行 审计监督 审计成果利用 

分 类 号:F239.4[经济管理—会计学]

 

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