内部控制与内部审计的关系及其应用  

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作  者:陈伟 

机构地区:[1]人民银行阜阳市中心支行

出  处:《金融纵横》2005年第12期7-9,共3页Financial Perspectives Journal

关 键 词:内部控制体系 内部审计 应用 人民银行职能 金融体制改革 内审部门 内审工作 内控制度 

分 类 号:F239.45[经济管理—会计学]

 

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