房地产企业采购业务控制要点剖析——基于《企业内部控制应用指引》  

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作  者:王蓉蓉[1] 

机构地区:[1]南京大学商学院

出  处:《中国商界:上半月》2012年第8期92-93,共2页

摘  要:企业正处于内部管理需求与外部监管要求寻求平衡的双轨制运行阶段,采购业务内部控制系统的构建成为企业有效地控制采购风险的手段。财政部会同证监会、审计署、银监会和保监会颁布的《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》,指导企业提升经营管理水平,控制采购风险。本文以房地产企业为研究对象,梳理了房地产企业采购业务所涉及的各个环节和流程,剖析了房地产企业采购业务内部控制要点,对房地产企业采购业务内部控制系统构建提出了建议。

关 键 词:应用指引 采购业务 内部控制 流程梳理 

分 类 号:F271[经济管理—企业管理;经济管理—国民经济]

 

参考文献:

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