内部控制系统审计问题研究  被引量:1

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作  者:闫中岭 

机构地区:[1]界首市人民医院,安徽界首236500

出  处:《行政事业资产与财务(下)》2013年第3期81-81,共1页

摘  要:要规范公司的行为,保证公司的正常运作,必须依靠公司内部控制,这是如今这个时代公司治理的必要课题。文章分析了审计单位的内部控制制度存在的问题,并提出了改进措施。

关 键 词:内部 控制系统 审计 改进措施 

分 类 号:F275[经济管理—企业管理]

 

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