对企业内部控制风险的几点感想  

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作  者:范晓晨[1] 

机构地区:[1]烟台张裕集团有限公司

出  处:《商场现代化》2013年第19期191-191,共1页

摘  要:响应中国证监会要求,我公司按照企业内部控制规范,结合本单位实际情况进行了内部控制自我评价。经过多次评估测试我们发现一些问题。其中有些问题也是诸多企业都共同存在的。以下我针对资金控制及固定资产两大方面对企业日常管理中容易出现的内控风险及不规范操作进行简单探讨和分析。

关 键 词:资金控制 固定资产 

分 类 号:F275[经济管理—企业管理]

 

参考文献:

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