上市银行内部控制审计业务研究分析  

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作  者:陈坤[1] 

机构地区:[1]上海理工大学

出  处:《改革与开放》2016年第4期28-29,32,共3页Reform & Openning

摘  要:本文通过分析上市银行内部控制审计业务,对内控审计业务加以评价,并讨论当前上市银行内控审计业务的现状,从而得出当前上市银行内控审计业务中存在的问题,并提出进一步改进上市银行内控审计意见的建议。

关 键 词:上市银行 内部控制审计 审计业务 

分 类 号:F832.33[经济管理—金融学] F239.45

 

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