内部控制审计

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财务报告内部控制审计若干问题研究
《大众商务》2025年第4期0118-0120,共3页章玉峰 
财务报表审计与企业内部控制审计整合对策
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2025年第5期074-077,共4页高学贵 
企业传统财务报表审计模式难以满足风险管理以及内部控制方面的相关要求,而企业推进内部控制审计,其目的在于构建有效合理的风险控制策略并确立起对应的评价机制。在此背景下,内部控制审计与财务报表审计两者的整合展现出了日益显著突...
关键词:内部控制 财务报表 审计 
中注协约谈事务所提示防范上市公司内部控制审计风险
《中国注册会计师》2025年第4期29-30,共2页 
近日,中注协向有关会计师事务所发出上市公司2024年年报审计约谈函,提示上市公司内部控制审计风险,并要求会计师事务所说明承接的有关上市公司客户2024年内部控制审计开展情况。
关键词:内部控制审计 会计师事务所 上市公司 风险提示 
企业财务报表审计与内部控制审计的整合要点研究
《南方企业家》2025年第4期0090-0092,共3页李娇妮 
企业内部控制审计与管理制度优化研究
《现代审计与会计》2025年第4期27-29,共3页梁涛 
2024年国家社会科学基金青年项目“行刑共治视域下滥用数据要素信用惩戒机制研究”(项目编号:24CFX099)的研究成果。
企业内部控制审计既是对企业内部控制状况实效性进行审计监督的独立活动,也是对企业内部控制绩效进行整体评估的重要实践。针对企业内部控制审计存在的审计价值认识不充分、审计内容单一和审计独立性不足等问题,应通过拓展审计范围,完...
关键词:内部控制审计 管理制度 优化策略 
大数据背景下企业内部控制审计质量提升探讨
《现代营销(上)》2025年第4期34-36,共3页卢元峰 
在现代化数字经济发展的浪潮中,各个行业都开始大力应用数字技术提高工作质量和效率,解决传统工作形式中的问题和弊端,特别是在大数据背景下,内部控制人员和审计人员都要掌握全新的工作方法,融入大数据理念,才能够充分体现大数据技术的...
关键词:大数据 内部控制 审计质量 
新形势下如何开展企业内部控制审计
《理财周刊》2025年第10期0095-0097,共3页左丰源 
会计师事务所开展企业内部控制审计的关键点分析
《国际商务财会》2025年第6期75-77,共3页康静芳 
企业内部控制,作为确保企业安全、有序运营的关键要素,在现代企业管理体系中肩负着极为重要的使命。为全面洞悉自身内部控制体系是否潜藏风险与缺陷,众多企业选择聘请专业的会计师事务所,开展内部控制审计工作。然而,现阶段内部控制审...
关键词:内部控制审计 会计师事务所 审计程序 审计证据 审计独立性 
内部控制审计在公司资产移交及管理中应对风险的地位和作用——以BS高速公路运营管理公司为例
《交通财会》2025年第3期71-76,共6页李子豪 
随着经济发展态势不断呈现新形势,我国内外部环境发生深刻变化,经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。为贯彻落实全区审计工作会议精神,坚持稳中求进的工作基调,结合近期广西壮族自治区国有资产监督管理委员会关于资产管...
关键词:内部控制 资产 风险 高速公路 
公立医院内部控制审计要点选择与实施的思考
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2025年第3期152-155,共4页李秀军 
本文围绕公立医院内部控制审计展开深入探讨,思考其要点选择与实施策略。点明公立医院运营面临多种风险,需在风险评估、预算管理、采购与资产管理、信息系统内部控制等方面精准选择审计要点。同时提出强化审计团队专业能力,完善审计技...
关键词:公立医院 内部控制审计 要点选择 实施策略 
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