中注协约谈事务所提示防范上市公司内部控制审计风险  

在线阅读下载全文

作  者: 

机构地区:[1]中注协业务监管部

出  处:《中国注册会计师》2025年第4期29-30,共2页The Chinese Certified Public Accountant

摘  要:近日,中注协向有关会计师事务所发出上市公司2024年年报审计约谈函,提示上市公司内部控制审计风险,并要求会计师事务所说明承接的有关上市公司客户2024年内部控制审计开展情况。

关 键 词:内部控制审计 会计师事务所 上市公司 风险提示 

分 类 号:F239.4[经济管理—会计学]

 

参考文献:

正在载入数据...

 

二级参考文献:

正在载入数据...

 

耦合文献:

正在载入数据...

 

引证文献:

正在载入数据...

 

二级引证文献:

正在载入数据...

 

同被引文献:

正在载入数据...

 

相关期刊文献:

正在载入数据...

相关的主题
相关的作者对象
相关的机构对象