PDCA循环管理在内部控制审计实务中应用的实证研究  被引量:2

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作  者:舒文广 蒋中明[1] 

机构地区:[1]南昌铁路局审计处

出  处:《审计与理财》2016年第4期17-20,共4页

摘  要:作者通过对PDCA循环管理与组织内部控制管理、内部控制审计内在联系的分析研究,阐述了PDCA循环管理的四个环节契合了组织内部控制管理需要,分析了运用PDCA循环管理指导内部控制审计现场实施的可行性,并以PDCA循环管理在采购业务内部控制审计实务中的具体应用,论证PDCA循环管理在内部控制审计实务中应用的有效性。

关 键 词:PDCA循环 内部控制 审计 

分 类 号:F275[经济管理—企业管理] F239.4[经济管理—国民经济]

 

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