高校内部控制建设与评审业务模式探讨  被引量:6

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作  者:王雷[1] 雷洋昆[1] 

机构地区:[1]北京大学,邮政编码100871

出  处:《中国内部审计》2016年第9期4-7,共4页Internal Auditing in China

基  金:中国教育审计学会2015~2016年度教育审计课题"高校内部控制建设与评审研究"的阶段性成果;编号:JY20151101

摘  要:本文首先分析了目前高校开展内部控制建设与评审存在的内部和外部动力,阐明加强高校内部控制建设与评审,推进内部控制有效落地的必要性;并在进一步分析高校内部控制建设与评审存在问题和症结的基础上,集中探讨内部控制建设与评审的业务模式及重点事项。

关 键 词:高校 内部控制建设 内部控制评审 业务模式 

分 类 号:G647[文化科学—高等教育学]

 

参考文献:

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