基于审计中台的内部控制审计模式探索——以A通信运营商审计中台模式实践为例  被引量:4

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作  者:李勇[1] 

机构地区:[1]中国移动通信集团广东有限公司,510623

出  处:《中国内部审计》2020年第7期48-51,共4页Internal Auditing in China

摘  要:本文以A通信运营商审计中台构建及长流程内部控制审计模式实践为例,探讨通过审计中台体系的构建,推动审计组织模式变革和审计项目实施创新,以有效提升审计价值,服务组织风险管理。

关 键 词:审计中台 内部控制 内部审计 智慧审计 

分 类 号:F239.45[经济管理—会计学]

 

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