内部控制管理中的审计工作实施思路  

在线阅读下载全文

作  者:许英磊 

机构地区:[1]嘉荫县审计局

出  处:《经济技术协作信息》2020年第20期61-61,共1页

摘  要:在当前经济快速发展的新形势下,内部控制和审计工作备受关注。对于各单位而言,健全的内部控制制度是其得以健康发展的关键所在。审计工作也是各单位内部控制中较为关键的一个环节,因此需要积极采取有效的措施来提升审计工作的质量,使其在内部控制管理中发挥出审计监督作用。文中分析了内部控制管理中审计工作的重要作用,并进一步阐述了内部控制管理中审计工作开展的优化策略。

关 键 词:审计工作开展 内部控制制度 内部控制管理 单位内部控制 经济快速发展 发展的关键所在 优化策略 实施思路 

分 类 号:F23[经济管理—会计学]

 

参考文献:

正在载入数据...

 

二级参考文献:

正在载入数据...

 

耦合文献:

正在载入数据...

 

引证文献:

正在载入数据...

 

二级引证文献:

正在载入数据...

 

同被引文献:

正在载入数据...

 

相关期刊文献:

正在载入数据...

相关的主题
相关的作者对象
相关的机构对象