单位内部控制

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新会计法下事业单位内部控制建设与实施研究
《中国农业会计》2025年第7期91-93,共3页叶雪婷 
2024年6月28日,第十四届全国人民代表大会常务委员会审议通过新修订的《中华人民共和国会计法》(以下简称“新会计法”),并于当年7月1日起开始实施。新会计法首次将单位内部控制写入会计法,为事业单位开展内部控制工作提供了法律依据,...
关键词:会计法 内部控制 事业单位 
行政事业单位内部控制问题识别与改进措施探讨
《财经界》2025年第7期141-143,共3页洪宇 
本文深入探讨了政府会计制度下内部控制的优化策略,旨在提升政府财务管理的效率与质量,增强公众对政府的信任度。通过分析当前行政事业单位内部控制存在的问题与挑战,提出了完善制度体系、强化执行与监督机制、推进信息化建设等三方面...
关键词:政府会计 制度体系 执行与监督 信息化建设 
新时代行政事业单位内部控制的问题表现和策略研究
《中国乡镇企业会计》2025年第5期71-73,共3页孙祖瑶 
在我国,行政事业单位的主要职能是公共管理,为社会提供各种公共服务,要提升公共服务能力,就要加强单位管理水平的提高,内部控制在整个过程扮演着重要角色。按照行政事业单位的发展要求,以及随着政府会计制度的改革,新时代背景下,行政事...
关键词:行政事业单位 新时代 内部控制 策略 
财务监督视角下事业单位内部控制建设探索
《中国乡镇企业会计》2025年第6期139-141,共3页杜维营 
内部控制在助推事业单位可持续发展及保护国有资产稳定性中扮演着重要的角色。随着经济水平的提升及财务监督的日益严格,事业单位内部控制工作需要考量范围更加全面,且承受着较大压力。在此基础上,从财务监督角度出发,探究了财务监督对...
关键词:财务监督 事业单位 内部控制 
动态
《商业会计》2025年第6期1-1,共1页
1财政部开展行政事业单位内部控制评价试点工作最近,财政部办公厅发布《关于开展行政事业单位内部控制评价试点工作的通知》(财办会[2025]11号)。试点目标是,通过开展内部控制评价,优化内部控制评价流程,制定符合行政事业单位实际的内...
关键词:内部控制评价 财政部办公厅 行政事业单位内部控制 试点经验 内部控制报告 内部控制建设 工业和信息化部 自然资源部 
“放管服”背景下事业单位内部控制体系的重构与实践
《理财(市场版)》2025年第3期52-54,共3页程雅宁 
在“放管服”背景下,事业单位内部控制体系的重构对于提升管理效率与服务质量具有重要意义。然而,当前事业单位内部控制体系尚不成熟,存在制度设计不完善、意识不强、职责不明、预算管理粗放及执行机制不健全等问题。对此,可以从增强内...
关键词:事业单位内部控制 岗位职责 执行机制 事业单位管理 放管服 内部管理效率 信息系统化 职责不明 
基于风险管理探讨事业单位内部控制体系的建设路径
《理财(市场版)》2025年第3期58-60,共3页简国冰 
事业单位作为特殊的社会组织,其财务管理和内部控制的重要性日益凸显。内部控制体系是确保事业单位财务信息真实、完整、合法的关键,同时也是防范和减少风险的有效手段。因此,构建和完善事业单位内部控制体系,对于提高管理效率、防止财...
关键词:事业单位内部控制 财务管理 财务舞弊 风险管理 事业单位财务信息 内部控制体系 体系的建设 保障资金 
数智化视角下单位内部控制运行优化的探讨
《审计与理财》2025年第3期30-32,共3页郭长水 
信息化是数智化的基础,大数据是数智化的抓手,基于大数据用好人工智能是引领大数据转型的关键。内部控制最初体现为与会计事项相关的内部牵制活动,目的在于对财务活动进行日常监督,帮助组织建立健全财务内部控制。现在的内部控制已经扩...
关键词:数智化 内部控制 优化 研究 
事业单位内部控制中的关键风险点识别与 防控措施研究
《知识经济》2025年第9期217-219,共3页梁爽 
为了研究事业单位内部控制体系中的关键风险点识别与防控措施,文章通过对事业单位特性的深入剖析,结合相关研究成果,探讨了事业单位在内部控制过程中面临的风险评估机制不合理、内部控制程序不规范、信息系统监管不严、经济活动决策机...
关键词:事业单位 财务管理 内部控制 关键风险点 风险防控措施 
浅谈行政事业单位内部控制与风险管理的优化策略
《中国乡镇企业会计》2025年第6期58-60,共3页魏玉玲 
行政事业单位作为国家行政体系的主要组成部分,承担着各项行政任务。单位日常运营应强化内部控制,高效开展风险管理工作,促进单位工作的高效开展。文中分析行政事业单位内部控制的重要性,体现为提升资源配置效率、保障政策执行效果及防...
关键词:行政事业单位 内部控制 风险管理 
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