内部审计视角下医院重点领域内部控制建设要点分析  

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作  者:马斌[1] 吴强 黄青 伍锡云 

机构地区:[1]广西壮族自治区人民医院,广西南宁 [2]广西骨伤医院,广西南宁 [3]南宁市第一人民医院,广西南宁

出  处:《行政事业资产与财务》2023年第11期64-67,共4页Assets and Finances in Administration and Institution

基  金:2020年度广西医药卫生自筹经费科研课题(Z20200435)。

摘  要:本文从加强预算管理、采购管理、建设项目管理、合同管理等方面,介绍Q医院在重点业务工作中发挥内部审计作用,促进医院高质量发展。通过加强内部审计,推进内部控制建设,降低了医院运行风险,提升了医院精细化管理水平。

关 键 词:内部审计 医院 内部控制建设 

分 类 号:R197.322[医药卫生—卫生事业管理]

 

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