深化审计结果运用 提升监督治理效能——以Z保险公司中介渠道合规管理专项审计为例  

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作  者:王波芸 林耀东 

机构地区:[1]天健会计师事务所(特殊普通合伙)浙江省交通投资集团有限公司,浙江杭州310000

出  处:《商业会计》2024年第23期71-74,共4页Commercial Accounting

摘  要:近年来,随着金融业务不断发展和监管政策趋严,保险公司的合规管理风险越来越凸显。其中,合同管理的效果将直接影响保险公司的合规经营,而科学合理的合同管理机制建设将有利于保险公司提升管理效益,实现降本增效目标。文章以Z保险公司中介渠道合规管理专项审计为例,通过揭示审计发现的问题,督促相关责任方审计整改落实到位,并提出审计管理建议。文章为我国金融保险领域的审计结果有效运用、用审计监督助力公司高质量发展、将整改成果转化为治理效能提供了增量贡献。

关 键 词:内部审计 合规管理 保险公司 治理效能 

分 类 号:F239.45[经济管理—会计学]

 

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