事业单位内控问题剖析与优化策略  

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作  者:王营 

机构地区:[1]东营区民生保障和营商环境建设服务中心

出  处:《四川劳动保障》2025年第5期66-67,共2页

摘  要:在当前社会持续进步、事业单位规模不断扩大的背景下,内部控制已成为保障事业单位高效、规范、透明运营的关键要素。构建完善的内部控制体系,强化内部审计监督,提升员工的专业素养与责任心,能够为事业单位的可持续发展奠定坚实基础。内部控制是事业单位为实现资源高效利用、风险合理防控、目标顺利达成而在业务活动中采取的一系列系统性措施。随着公共事务日益复杂,内部控制的重要性愈发凸显。然而,在实际操作中,不少事业单位的内部控制机制仍存在不足。因此,深入剖析问题根源并制定优化策略,对于提升事业单位管理效能、增强风险抵御能力具有重要意义。

关 键 词:内控问题 内部审计监督 风险抵御能力 事业单位管理 资源高效利用 可持续发展 内部控制机制 专业素养 

分 类 号:F81[经济管理—财政学]

 

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