内部控制机制

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健全规划设计企业内部控制机制的策略研究
《大众商务》2025年第4期0124-0126,共3页郑雪 
事业单位内控问题剖析与优化策略
《四川劳动保障》2025年第5期66-67,共2页王营 
在当前社会持续进步、事业单位规模不断扩大的背景下,内部控制已成为保障事业单位高效、规范、透明运营的关键要素。构建完善的内部控制体系,强化内部审计监督,提升员工的专业素养与责任心,能够为事业单位的可持续发展奠定坚实基础。内...
关键词:内控问题 内部审计监督 风险抵御能力 事业单位管理 资源高效利用 可持续发展 内部控制机制 专业素养 
铁路项目预算管理中的内部控制机制
《南方企业家》2025年第4期0170-0172,共3页段颖洁 
上市公司全面预算管理存在的问题及对策探讨
《经济技术协作信息》2025年第4期0175-0177,共3页卢会婷 
随着市场经济的持续发展和企业规模的不断扩张,上市公司正面临着越来越复杂的经营环境和日益激烈的竞争压力。全面预算管理作为一种先进的管理工具,能够帮助企业合理配置资源、优化经营决策、提升管理效率。然而,在实际操作中,上市公司...
关键词:上市公司 全面预算管理 内部控制机制 
企业内部控制机制对财务风险管控的影响
《南方企业家》2025年第4期0123-0125,共3页田悦 
国有企业财务管理中内部控制机制优化探究
《中国乡镇企业会计》2025年第7期187-189,共3页徐丽佳 
在国有企业中,财务管理和内部控制管理相互依存,强化内部控制是优化财务管理的关键。有效实施内部控制能提升财务运营的精准度和速度,而优质的财务管理又能为内部控制提供坚实的基础。这对国有企业实现持续稳定发展具有关键意义。因此,...
关键词:国有企业 财务管理 内部控制 机制优化 
内部控制机制对企业财务决策有效性的影响探讨
《中国会展》2025年第6期178-180,共3页姚雪芬 
经济全球化促使企业规模扩张、经营环境趋复杂。财务决策对企业兴衰至关重要,却面临信息不对称、风险把控不足、流程不规范等难题,且内部控制机制在财务决策中的作用未充分发挥。本文深入剖析内部控制机制对企业财务决策有效性的影响,...
关键词:信息不对称 内部控制环境 内部控制机制 企业 
信息化环境下集团企业会计核算工作优化路径
《财富时代》2025年第3期64-65,共2页张峥 
在信息化背景下,优化集团企业的会计核算工作显得尤为重要。本研究旨在探讨如何利用信息技术手段,如大数据、云计算和人工智能,创新会计核算流程,从而提高工作效率和准确性。为实现这一目标,需采取一系列优化路径,包括完善内部控制机制...
关键词:集团企业 大数据 内部控制机制 云计算 人工智能 
审计视角下的企业财务管理合规性提升策略
《中国民商》2025年第3期186-187,共2页瞿贤翰 
企业财务管理合规性对于保障企业稳健运营至关重要,审计在提升财务管理合规性中发挥着关键作用。但是,当前的企业财务管理合规性现状发现存在内部控制机制不健全、财务人员合规意识与能力不足、财务信息处理与报告质量参差不齐、法律法...
关键词:企业财务管理 内部控制机制 审计 
强化国有企业财务管理内部控制机制
《冶金财会》2025年第3期76-78,共3页朱柯坚 
我国经济发展处于转型升级时期,国有企业财务管理内部控制机制建设成为提升企业治理能力的重要途径。以系统理论为基础,分析国有企业财务管理内部控制机制的理论内涵、实践特征和现实困境,并从组织体系、控制环境和信息化建设等维度,提...
关键词:国有企业 财务管理 内部控制机制 
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