国企内部审计问题整改落实及成果运用分析  

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作  者:谢平 

机构地区:[1]中交集团华中审计中心,湖北武汉430000

出  处:《现代营销(信息版)》2025年第4期13-15,共3页Marketing Management Review

摘  要:本文通过剖析国有企业内部审计工作的现状,揭示了机构设置不合理、审计独立性不足、审计成果运用不充分等核心问题,并结合实际情况提出了建立健全内部审计制度、加强审计成果运用、提升审计人员专业素养等具体对策。

关 键 词:国有企业 内部审计 问题整改 成果运用 内部控制 

分 类 号:F23[经济管理—会计学]

 

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