优化事业单位财务核算中的内部审计与控制措施  

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作  者:赵士达 

机构地区:[1]江苏省连云港市军队离退休干部休养所

出  处:《理财(经济)》2025年第4期62-64,共3页Money

摘  要:随着我国市场经济体制的不断改革,事业单位的改革也在不断深化,在新时期,事业单位的内部审计与控制工作变得越来越重要,加强事业单位财务核算中的内部审计与控制措施优化工作,能够有效促进我国事业单位内部管理水平的提升,确保我国事业单位能够在激烈的市场竞争中获得更大的发展。

关 键 词:事业单位 控制措施 内部审计 财务核算 

分 类 号:F239.45[经济管理—会计学]

 

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