审计部门

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审计部门在企业风险管理中的角色
《理财周刊》2025年第15期0110-0112,共3页张锋 
大数据背景下提升企业内部审计效率的策略研究
《理财(经济)》2025年第3期68-70,共3页陈宗华 
大数据背景下,企业内部审计在确保合规性和有效性方面扮演着关键角色,因此,审计部门需充分利用现代技术和工具以提升工作效率和质量。当前数据分享、信息整合、内部审计制度的建立和完善、监管反馈和优化、审后风险总结和大数据安全,都...
关键词:审计领域 审计效率 稳健发展 内部审计制度 合规性 审计部门 信息整合 考虑因素 
全面质量管理视角下中小银行审计项目质量评价指标体系研究
《中国会展》2025年第5期160-162,共3页高舒 
2025年1月全国审计工作会提出:“要不断提高审计监督质效,以高质量的审计监督推动经济社会的高质量发展”,为审计工作的高质量发展提供了根本遵循。审计工作能否实现高质量发展、如何实现高质量发展,成为当前亟需解决的核心问题。审计...
关键词:审计项目质量 全面质量管理 中小银行 审计监督 审计过程 内部审计部门 质量评价体系 审计工作 
建筑工程项目竣工结算审计中存在的问题及对策
《理财(审计)》2025年第2期28-30,共3页李延平 
建筑工程项目竣工结算审计是在工程项目完工后,对承包方提交的工程结算文件进行审查,以确保项目最终结算金额真实、准确,符合合同约定和相关法规要求的审计行为。在建筑工程项目审计体系中,竣工结算审计处于核心和关键的地位,是对整个...
关键词:工程项目审计 竣工结算审计 审计行为 结算金额 审计工作 审计部门 建筑工程项目 合法合规 
浅析审计部门在地方金融机构绩效审计中的实践路径
《新金融世界》2025年第2期252-255,共4页陶佳佳 
随着地方金融机构在区域经济发展中的地位日益凸显,其资金使用效率、经营管理质量以及社会责任履行情况逐渐成为公众关注的焦点。绩效审计作为衡量和提升金融机构治理水平的重要手段,能够全面评估机构的资源配置和使用效果。然而,现有...
关键词:审计部门 地方金融机构 绩效审计 
李娜“接棒”李洪信出任太阳纸业董事长
《造纸信息》2024年第12期73-73,共1页
2024年11月22日,太阳纸业公告,公司召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》等,完成了公司董事会、监事会人员任职...
关键词:聘任工作 内部审计部门 太阳纸业 董事会 监事会 高级管理人员 李洪信 议案 
做实做细“一把手”监督
《党员干部之友》2024年第12期25-25,共1页 
近年来,梁山县积极探索“组织+审计”联动模式,找准“组审联动”的切入点和结合点,推动组织人事监督和审计监督协同贯通,不断提升“一把手”监督质效。强化“组审协同”,整合监督力量。出台《组织人事监督与审计监督联动机制实施办法》...
关键词:审计监督 审计部门 组织部门 信息共享 项目设置 联动模式 实施办法 一把手 
强化安全发展理念充分发挥审计监督的良好作用
《中国商界》2024年第11期136-138,共3页孟辉 
当前,企业的生产管理离不开完备的内部审计监督机制。审计部门通过充分发挥审计人员的监督职能作用,及时发现生产安全方面的问题,并根据实际情况提出有效、合理的审计建议,从而为企业的良性发展提供审计支持。认清发展形势合理整合审计...
关键词:审计建议 审计监督 审计人员 安全发展理念 防范风险 审计部门 消除隐患 稳健运营 
大数据时代背景下公共投资审计须不断创新被引量:1
《中国商界》2024年第11期152-153,共2页莫书屏 潘国清 
在经济社会发展过程中,公共资源的充足性、稳定性以及使用的合理性显得愈发重要。特别是在公共投资项目数量与规模不断扩大的背景下,如果公共资源不能得到有效利用,就会引发一系列问题,如资源使用不均衡和过度浪费问题,不利于我国经济...
关键词:公共投资项目 审计方法 审计监督 公共投资审计 公共资源 充足性 核查工作 审计部门 
构建企业内部审计整改长效机制的创新路径被引量:1
《审计观察》2024年第11期55-58,共4页谢建中 
审计整改是促进企业健全内部控制、风险管理、公司治理的重要抓手,是改善企业运营、促进企业目标实现的重要力量,对企业经营管理具有重要作用。实践中,一些企业在审计整改中整改不力、敷衍整改、虚假整改的现象仍然存在,严重影响了审计...
关键词:被审计单位 审计整改 审计部门 创新路径 长效机制 企业经营管理 风险管理 企业运营 
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