审计工作程序

作品数:46被引量:31H指数:3
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征地拆迁审计思路被引量:1
《审计月刊》2018年第12期24-25,共2页詹波 马文军 吴坡 
近年来,我国投资建设规模不断加大,建设项目用地数量剧增,征地拆迁成为社会各界关注的热点。由于征地拆迁工作涉及群众面广、个案复杂、历史遗留问题多,实践中存在用金钱换取拆迁进度的情况,导致补偿成本节节攀升。同时,征地拆迁具有可...
关键词:征地拆迁工作 审计思路 建设项目用地 历史遗留问题 审计工作程序 建设规模 补偿成本 讨价还价 
伊春市审计局对干预审计工作行为实施登记报告制度
《现代审计与会计》2017年第10期68-68,共1页
为认真贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》精神.严肃审计纪律.确保审计机关依法独立履行审计监督职责.近日.伊春市审计局对干预审计工作行为实施登记报告制度。一是出台《登记报告干...
关键词:审计工作程序 行为实施 报告制度 审计局 伊春市 干预 中共中央办公厅 审计监督职责 
关于规范基本建设投资审计工作程序的探讨被引量:1
《市场观察》2016年第9期85-85,共1页王雪冰 
基本建设投资审计工作在我国经济建设和利民建设中起着至关重要的作用,但就目前我国基本建设投资审计工作的开展和实施情况来看,还存在工作流程上的混乱,需要进一步深化和梳理,并在实际操作过程中严格按照审计要求进行。本文从基本建设...
关键词:基本建设 投资 审计 工作程序 
通山县出台《内部审计工作暂行管理办法》
《审计月刊》2016年第1期59-59,共1页
近日,通山县出台了《通山县内部审计工作暂行管理办法》。《办法》结合该县内审工作实际,对内部审计机构的职责权限、内部审计人员权利义务、内部审计工作程序做出规定,要求国家审计机关定期组织内审人员进行集中培训、现场指导,并...
关键词:内部审计工作 监督管理 通山县 国家审计机关 内部审计机构 内部审计人员 审计工作程序 内审工作 
西峡县出台《审计业务操作规程》
《理财(市场版)》2015年第6期102-102,共1页曹地 
为进一步规范审计行为,提升审计质量,西峡县审计局根据《国家审计准则》和市局编印的《审计法制工作手册》有关规定,结合审计工作实际,研究出台了《西峡县审计局审计业务操作规程》(以下简称《规程》)。该《规程》共分20个部分,...
关键词:业务操作规程 审计行为 西峡县 《国家审计准则》 审计工作程序 《规程》 审计质量 工作手册 
一线传真
《现代审计与经济》2014年第6期44-45,共3页
群众路线教育实践活动  咸阳市  近日,咸阳市审计局召开全体干部职工会议,通报局党组专题民主生活会有关情况。党的群众路线教育实践活动开展以来,市审计局党组共征集意见136条,其中“四风”方面的意见建议17条。经梳理列出问...
关键词:审计局 投资 党组 群众路线教育实践活动 财政管理 审计整改 被审计单位 廉政规定 管理审计 经济责任审计 审计工作程序 模拟通信 传真 
黑龙江哈尔滨“九项禁令”加强廉政建设
《中国审计》2014年第9期85-85,共1页
黑龙江省哈尔滨市审计局为贯彻落实该市党风廉政工作会议精神,出台《哈尔滨市审计人员九项禁令》(简称《禁令》),进一步加强审计机关政风建设和廉政建设。《禁令》围绕现场审计工作程序,在审前公示、审计实施方案的制订和调整、审...
关键词:哈尔滨市审计局 廉政建设 黑龙江省 禁令 审计人员 党风廉政工作 审计工作程序 审计实施方案 
《简阳市内部审计操作指南》实用性强
《中国内部审计》2013年第12期95-95,共1页王建 张杨美 童静 
为切实加强对内部审计工作的指导,进一步规范内部审计工作程序,提高内部审计工作质量,四川省简阳市审计局在充分调研的基础上,于2013年5月印发了《简阳市内部审计操作指南》(试行)。该《操作指南》是简阳市乃至整个资阳市第一部...
关键词:内部审计工作 操作指南 简阳市 审计工作程序 审计工作质量 行政事业单位 社会团体 公共资金 
辽阳市规范经济责任审计进出点会议程序
《审计文汇》2012年第5期17-17,共1页崔敏 
为健全和完善经济责任审计制度,加强对党政主要领导干部和国有企业领导人员的管理监督,规范经济责任审计工作程序。日前,辽阳市经济责任审计工作联席会议办公室出台了《辽阳市党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计工作进...
关键词:经济责任审计制度 辽阳市 会议程序 经济责任审计工作 企业领导人员 审计工作程序 领导干部 管理监督 
内部审计在企业运营机制中的创新做法被引量:6
《中国内部审计》2012年第4期69-71,共3页潘仙珠 毋敏娟 
传化集团内部审计,始终以内部审计法规制度和内部审计理论为指导,高标准规划、高起点运作,加快国际化、规范化、科学化步伐。为更好地实现内部审计的职能目标和团队发展目标,几年来,传化集团从优化内部审计组织结构、规范内部审计...
关键词:内部审计理论 企业运营机制 创新 审计工作程序 传化集团 审计法规 标准规划 团队发展 
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