内部审计制度

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构建高校学生组织内部审计制度:一个理论框架
《审计与理财》2024年第1期44-46,共3页王涵知 邓莉 范杰 
2022年江苏省大学生创新创业训练计划资助省级重点项目“基于学生干部微腐败治理的团学审计制度优化研究”(项目编号:202211287023Z)研究成果。
近年来,部分高校学生干部群体不良作风问题导致的舆情事件层出不穷,高校学生干部微腐败现象日益凸显。为了有效地治理学生组织中存在的微腐败问题,构建学生组织内部审计制度是一项很有必要的措施。本研究拟以经典审计理论为基础,提出一...
关键词:学生干部 微腐败 内部审计 
行政事业单位内部审计探讨被引量:2
《审计与理财》2013年第8期38-39,共2页李新宇 
行政事业单位内部审计是行政事业单位经济监督工作的重要组成部分,是行政事业单位内部审计机构依法独立监督和评价本单位财务收支、经济活动的真实性、完整性、合法性及加强内部控制和风险管理的一种行为。对于行政事业单位而言,内部审...
关键词:行政事业单位 内部审计机构 内部审计制度 社会主义事业 监督工作 经济活动 财务收支 风险管理 
基层央行做好内部审计工作面临的困难及建议被引量:1
《审计与理财》2011年第7期47-48,共2页杨胜基 严弘宇 
内部审计工作,是各级人民银行实行内部监督的一个重要手段。1998年中国人民银行建立内部审计制度,增设了内部审计机构,对其工作内容、工作职责、权限及工作程序都进行了明确。并根据国家的法律、法规和经济、金融方针政策,按照"统一领...
关键词:内部审计工作 基层央行 工作面 中国人民银行 内部审计制度 内部审计机构 内部监督 1998年 
现代企业制度下内部审计的思考被引量:1
《审计与理财》2008年第3期44-45,共2页迟颖 吴洁 
一、我国企业内部审计存在的主要问题我国现代企业制度的建立,一方面给内部审计工作提出了新的挑战,另一方面也为内部审计事业的发展带来了机遇。因此,在完善现代企业制度的同时,建立与之相适应的内部审计制度体系,是提高企业管理...
关键词:现代企业制度 企业内部审计 内部控制制度 内部审计工作 企业管理水平 内部审计制度 审计事业 制度体系 
内审:上市公司防控经营风险的重要工具被引量:3
《审计与理财》2006年第3期36-37,共2页周红兵 
关键词:上市公司 经营风险 防控 内部审计制度 市场经济环境 全球经济一体化 纽约证券交易所 工具 内审 风险管理 
关于做好乡镇审计、部门内部审计工作的几点具体意见
《审计与理财》2005年第12期22-22,共1页彭银凤 章国平 
关键词:内部审计工作 部门内部审计 乡镇审计 审计监督体系 内部审计制度 财务收支管理 政府机构改革 组成部分 国家审计 廉政建设 
浅谈如何强化企业内部审计
《审计与理财》2004年第12期59-60,共2页刘熹 
关键词:企业内部审计 内部审计机构 内部控制系统 现代企业 内部审计人员 内部审计制度 经营活动 高素质 单位 合理 
1999年《江西审计与财务》宣传要点
《审计与理财》1999年第1期1-1,共1页
1.贯彻落实十五大精神及全国、全省审计工作会议精神,结合审计工作实际,研究审计工作的新情况、新问题。2.贯彻落实《审计法》和《审计法实施条例》的新成果及执行审计法存在的问题和解决办法。3.在审计财政财务收支真实、合法...
关键词:内部审计工作 1999年 审计法 社会审计组织 江西 计算机审计 资金使用效益 作风建设 两个文明建设 内部审计制度 
完善内部审计制度的思考
《审计与理财》1998年第11期33-34,共2页叶银英 
内部审计工作在提高企业经济效益,维护财政法纪,完善企业自我约束机制方面发挥了积极作用。但随着市场经济的发展,对内审工作的要求也随之越来越高,因此,为进一步搞好企业内审工作,就如何完善内部审计制度谈几点认识。一、机构设...
关键词:内部审计制度 内部审计机构 内部审计工作 离任经济责任审计 内部控制制度 财务会计 审计调查 管理形式 企业管理 监事会 
从巴林兄弟银行的倒闭谈完善企业的内部审计制度
《审计与理财》1998年第8期38-39,共2页吴琦 
一、巴林兄弟银行倒闭的重要原因:缺乏必要的内部监控机制1995年2月26日深夜,英国中央银行———英格兰银行官员宣布,创建于1762年的巴林兄弟银行倒闭。巴林兄弟银行是世界上最古老的一家商业银行。表面上看,该银行的破...
关键词:内部审计制度 内部审计准则 内审人员 内部审计师 内部监控机制 外部审计 巴林 银行倒闭 谈完 审计报告 
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