内部审计制度

作品数:1098被引量:1036H指数:12
导出分析报告
相关领域:经济管理更多>>
相关作者:廖洪于玉林韦群段蓉李孝林更多>>
相关机构:中国建设银行武汉大学中国石油化工集团公司江西财经大学更多>>
相关期刊:更多>>
相关基金:国家自然科学基金教育部人文社会科学研究重大课题攻关项目辽宁省教育科学“十一五”规划课题广州市属高校科研项目更多>>
-

检索结果分析

结果分析中...
选择条件:
  • 期刊=中国审计信息与方法x
条 记 录,以下是1-10
视图:
排序:
强化内部审计再创民企辉煌——现代民营企业内部审计制度的创新与发展
《中国审计信息与方法》2002年第9期19-21,共3页
关键词:民营企业 内部审计制度 创新 发展 
荆门市审计局科研结硕果
《中国审计信息与方法》1999年第12期46-47,共2页钟和 
关键词:荆门市 审计局 内部审计制度 科研 衡量标准 审计对象 社会科 副局长 优秀成果 社科联 
论企业内部审计产生的动因被引量:1
《中国审计信息与方法》1999年第6期16-17,共2页刘实 
关键词:企业内部审计 内部审计制度 公共会计师 责任中心 管理层次 高层管理者 外部审计 企业管理当局 内部控制系统 内部审计人员 
加强内审工作指导 发挥审计整体功能
《中国审计信息与方法》1997年第8期38-39,共2页
关键词:内部审计工作 内审工作 内审人员 内审机构 内部审计制度 规范化建设 工作质量 制度建设 审计体系 审计署 
健全内部审计制度 为建立现代企业制度服务
《中国审计信息与方法》1997年第3期32-33,共2页齐兴利 
关键词:内部审计制度 建立现代企业制度 内部审计师 内部审计人员 内部审计工作 行业协会 内部控制制度 风险审计 经济效益审计 服务观念 
统一思想 抓住机遇 加快发展内部审计事业──北京市内部审计工作会议召开
《中国审计信息与方法》1996年第12期34-35,共2页奕野 
统一思想抓住机遇加快发展内部审计事业──北京市内部审计工作会议召开本刊记者奕野1996年11月15H,化市市内部审计工作暨内部审*厂作充进表彰会在,西宾馆礼堂举行、国家审计署副审计年金基鹏、ill’政府领导张百发、范...
关键词:内部审计 工作会议 加快发展 抓住机遇 内部审计工作 北京市 审计机关 内审机构 内审人员 内部审计制度 
强化商业银行内部工作的思路
《中国审计信息与方法》1996年第8期37-38,共2页魏开建 刘志刚 
强化商业银行内部工作的思路魏开建,刘志刚针对银行商业化经营过程中面临的严峻竞争和良好的发展机遇,作为高层次业务监督的审计部门,更要充分发挥其在经营管理中的职能与作用。通过分析商业银行内部审计存在的本质问题及其在强化管...
关键词:商业银行 内部审计制度 银行内部审计 内部工作 审计监督 内控制度 审计人员 经营管理 信贷资产质量 人员素质 
总结经验 再接再厉 “九五”再上新台阶──全国烟草审计工作会议综述
《中国审计信息与方法》1996年第5期30-31,共2页奕野 
总结经验再接再厉“九五”再上新台阶──全国烟草审计工作会议综述本刊记者奕野全国烟草审计工作会议于3月26日至30日在深圳召开。参加这次会议的有:各省、自治区、直辖市及重庆、大连、深圳市烟草专卖局(公司)主管审计的领导...
关键词:审计工作 会议综述 国家烟草专卖局 审计监督 内部审计制度 总结经验 财务收支 审计发展 内部控制 审计机构 
走出“滑坡”后的回顾——一九九四年全国内部审计发展综述
《中国审计信息与方法》1995年第8期29-30,共2页刘军 
由于受企业转换经营机制、政府机构改革、职能转变等诸多因素的影响,1993年全国内部审计工作呈“滑坡”趋势,内部审计人员比1992年减少了36423人、其中专职人员减少了20200人,机构减少了9148人,其中专职机构减少了9120个,我国的内部审...
关键词:内部审计工作 发展综述 内审工作 内审机构 内部审计机构 审计机关 内部审计人员 内部审计制度 审计局 转换经营机制 
贯彻落实《审计法》做好外经贸审计工作
《中国审计信息与方法》1995年第6期32-35,共2页赵连栋 
一、关于正确理解和认识内部审计的问题 内部审计始终是我国整个审计系统的重要组成部分。1988年,为加强部门审计机构建设,审计署将41个国务院部委审计改为派驻机构,实行审计署和部门的双重领导体制,主要围绕本部门、本单位各项业务和...
关键词:《审计法》 审计工作 外经贸企业 内部审计制度 部门审计 内审工作 贯彻落实 审计监督 审计署 规范审计 
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部