内控执行

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集团财务监督与下属企业内控执行
《商界(评论)》2025年第3期0116-0118,共3页李叶 
国有企业内部控制文化建设与执行力提升路径研究
《知识经济》2024年第36期162-164,共3页李婷 
文章采用文献研究和理论研究相结合的方法,分析了国有企业执行力的现状及执行力不足的主要原因,基于内部控制文化与执行力之间的关联,探讨了国有企业内部控制文化建设对执行力提升的作用机制,提出国有企业内部控制文化建设与执行力提升...
关键词:国有企业 财务管理 运营管理 内部控制文化 内控执行力 
基于风险防控的企业内部控制系统构建
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2024年第12期088-091,共4页王明涛 
内部控制体系建设关乎企业持续健康发展。实践中部分企业存在着内控制度与监管规定脱节、控制标准不清晰、管理要求不明确、内控执行不到位、预警和防控及整改力度不够等问题,成因在于企业高层重视不够、内控体系有效性不足、内控部门...
关键词:内部控制 内控体系建设 内控执行 改进策略 
油田企业提升内控执行力路径探析
《现代营销(上)》2024年第11期82-84,共3页严保琳 
油田企业作为能源企业,在促进经济发展、提升国力方面具有重要作用,发展油田企业意义重大。现阶段,部分油田企业在内控执行方面存在相应的问题,影响内控工作的开展,不利于企业健康发展。本文分析油田企业内控执行存在的问题,提出应对策...
关键词:油田企业 内控执行力 提升 
科研企业内部控制存在的常见问题及其对策建议
《企业改革与管理》2024年第22期45-47,共3页林芷伊 
内部控制是科研企业实现运营目标的有力保障,为此,科研企业应通过科学、合理的方式不断提升内部控制质量,推动企业的高质量发展。本文通过对科研企业内部控制系统的构成进行分析,阐述了科研企业强化内部控制的重要性及主要原则,探讨了...
关键词:科研企业 内部控制 内控氛围 内控执行 内控评价 
基于企业税务风险的内部控制体系建设探讨——以大型央企H医药商业集团为例
《国际商务财会》2024年第16期88-93,共6页薛泽蓉 
当前医疗反腐重点关注医药流通环节,而大型医药商业企业由于销售业务模式较多,存在各类常见税务风险,极易引起税务机关关注。在此背景下,医药商业企业需建立健全税务内控管理体系,并根据内控管理要求持续性地控制和降低相关的税务风险,...
关键词:税务风险 税务内控体系建设 税务内控执行与监管 
提升财政内控执行力的实践路径探索——以浙江省湖州市为例
《财政监督》2024年第11期71-73,共3页李翼 沈碧莺 
本文在总结近年来浙江省湖州市财政内控成绩的同时,针对财政内控工作短板,梳理深化财政内控制度执行的实践路径,以进一步发挥财政内控防风险的重要作用。
关键词:财政内控 防范风险 实践路径 
浅谈信息化助力内控执行力的提升
《市场周刊》2024年第15期1-4,共4页车颖 
信息化技术改善国有企业的内部控制工作环境,提高了内部控制的执行效率,但也引发了新的挑战,例如内部控制内容不全面、信息化技术应用不规范、内部控制信息化组织架构与实际不符等。国有企业内部控制管理中存在的问题导致内部控制的有...
关键词:信息化 内控体系 国有企业 
从组织构建、制度建设、内控执行到信息化试点的湖南路径
《财政监督》2024年第8期78-80,共3页钟晖 
近年来,湖南省财政厅坚持将内控建设作为全面从严治党、规制财政权力运行、提升财政治理能力的重要保障,按照财政部要求,探索财政内控新路径,从组织构建、制度建设到内控信息化试点推进,推动财政内控工作取得实效,蹚出一条财政内控的“...
关键词:财政内控 组织构建 制度建设 信息化 
信托尽职调查中的“望闻问切”
《金融博览》2024年第6期75-78,共4页郑军 
信托尽职调查是信托公司投资决策流程中不可或缺的一环,对于评估投资项目的潜在风险和回报至关重要。将中医学中的“望闻问切”方法应用于信托尽职调查,通过望、闻、问、切四个维度,对企业内外部资料进行收集,与企业各级管理人员走访询...
关键词:尽职调查 投资决策 信托公司 望闻问切 融资风险 管理人员 对价 内控执行 
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