内控制度评审

作品数:81被引量:17H指数:1
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企业内审应重视对内部控制制度评审被引量:1
《冶金财会》1996年第11期45-47,共3页吕仁冠 
企业内审应重视对内部控制制度评审吕仁冠美国、英国、澳大利亚、香港等国家和地区的企业内部审计,在实施财务收支、经营管理、经济效益审计过程中,普遍重视对内部控制制度的评审,很值得我们学习和借鉴。一、内控制度评审的涵义内部...
关键词:内控制度评审 内部控制制度 企业内审 内部审计人员 抽样审计 财务管理 财务会计报表 审计工作 信息管理 现代企业管理 
攀钢内审工作回顾与展望
《冶金财会》1996年第5期44-45,共2页侯卫民 陈欣荣 
攀钢内审工作回顾与展望侯卫民,陈欣荣一、攀钢内部审计工作情况攀钢内部审计工作起步较早,1982年12月财务处设置了审计科,1985年单独成立审计处。在审计署及驻冶金部审计局的大力支持及关心下,组建内部审计机构14年来...
关键词:内部审计工作 内审工作 财务收支审计 经济效益审计 内控制度评审 全资子公司 内部审计体系 内部审计制度 领导干部 经济责任审计 
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